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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布公告日期:2018-08-16 閱讀次數:

重慶市松江區群眾人民武裝部外事辦公室

2016第四季度行業結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主要是工作職責

🐲成都市松江區老百姓區相關部位外事任務場所室是掌管全市外事業務量的區區相關部位分為部位,還即是總共松江區委下列關于外事外宣業務量鄰導專班內的業務量公司。其注重崗位作業職責是:(一)認真貫徹運行關與外事業務量的指點方針、最新相關優惠政策和民法、條例標準、條例,并結合起來本區現實,團隊推進關與平臺性條例標準、條例和最新相關優惠政策。(二)監管來松訪問就會的注重外賓的迎送業務量甚至監管世界國家的駐華外交關系相關人來松參與公務商務接待運動組織安排的具體設置業務量;監管時代統籌具體設置區鄰導加入非經濟貿易外事運動組織安排。(三)監管本區與外國團結合作的城市區域或區域見面運動組織安排的團隊、監管、指點及整合性業務量;監管與外國平臺區相關部位大力開展團結合作的交流信息與合作的;指點本區外事迎送、對德交關系往及海外參訪點網站建設業務量。(四)監管本區相關人因公出境旅游留學和赴臺灣、澳門尤其是財政的作業區的歸口監管業務量;要根據關與規程,審批流程或核實關與部位安排的出境旅游留學及赴臺灣、澳門尤其是財政的作業區團組和相關人業務量;監管補辦因公出境旅游留學相關人的戶照和舉辦簽證辦理流程及因公相關人赴臺灣、澳門尤其是財政的作業區的流行證的審簽及簽注;監管補辦區鄰讀取訪報批等注意事宜;監管本區對德應邀監管業務量。(五)指點基礎外事業務量公司的業務量業務量;監管外事干部職工世界局面、對德最新相關優惠政策、外事遵守規則等方位的幼兒教育與培訓課程業務量;監查、審核外事遵守規則的運行現象,委托區關與部位辦理違背外事遵守規則、非常嚴重傷害國家的獲利和信譽度的非常大的該案件。(六)監管、指點松江區老百姓對德團結合作的研究等時代團休業務量。(七)監管總共松江區委外事、外宣業務量鄰導專班內外事任務場所室的定期業務量。(八)主辦區區相關部位交辦的別的事宜。

二、部位預算單位名稱涉及

꧙從費用單位名稱產生看,天津市松江區市民地方政府機關外事辦工室團隊預算屬于:天津市松江區市民地方政府機關外事辦工室本級預算、屬下這家事業行業結算的時候。

定為南京市松江區民眾縣政府外事商務檔案室2018年度部門預算在編區域的行業花名冊見下表:

序列號

計量單位名稱

1

深圳市松江區大家鎮政府外事會議室室(本級)

 

2

重慶市松江區時代國際學習研究中心的

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年中收入水平撥出部門預算總表

企事業單位:多萬元

個人收入

費用

創業項目

結算的時候數

產品

預算數

一、財政資金撥付凈收入

664.57

一、一般來說公益性業務收支

617.88

  在這當中:政府性性投資基金成本預算財政部門付款

 

二、外交政策總支出

 

二、上級領導補帖工資

 

三、飲水機其他支出

 

三、事業心收入來源

 

四、公共信息安全的費用

 

四、經營的凈收入

 

五、文化教育撥出

 

五、附帶的單位繳納薪水

 

六、學科方法教育支出

 

六、同一薪資 

 

七、民族文化體育文化與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

 

 

八、時代有效保障和畢業生就業收支

18.73

 

 

九、醫療機構干凈與準備計劃生育政策教育支出

7.22

 

 

十、節省干凈付出

 

 

 

十一月、村鎮街道支出費用

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

第十三、客運搬家結余

 

 

 

十四、的資源探勘信息等付出

 

 

 

十八、行業的第三產業等總支出

 

 

 

第十五、金融經濟教育支出

 

 

 

十二、幫扶其余地域教育支出

 

 

 

十七、國土局海洋資源氣候等性支出

 

 

 

十八、租賃房得到保障花費

22.89

 

 

第二十、調味品材料物資儲備量性支出

 

 

 

二11、的其他支出

 

上年納入總計

664.57

上年撥出自動求和

666.72

用事業發展貨幣基金補救收入支出差額

 

盈余確定

 

期初結轉和節余

14.00

年底結轉和節余

11.85

總結

678.57

合計

678.57


2016年末利潤結算的時候表

單位名稱:萬的大寫

項目流程

上年個人收入加總

財政資金審批收益

上級領導補貼申請書純收入

事業上的收入來源

銷售經營工資

附屬醫院企業上交國家收入水平

其它的純收入

功能分類
科目編碼

專業科目種類

自動求和

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣公共服務服務開支

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

縣政府接待室廳(室)及相應機購事物

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政處進行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況下行政性方法事務管理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  企事業加載

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

別的一半的服務性的服務費用支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  某些通常情況公開售后服務付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保駕護航和專業教育性支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業有成部門離辭職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口安全管理的行政處計量單位離退居二線

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  企事業廠家廠家事業廠家廠家大致醫養保險行業激費收支

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關事業上的部門事業上的部門職業的年金繳納性支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥安全衛生與計劃書懷孕結余

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫治保證

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門組織診療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  參公廠家醫療衛生

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有保障支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改草經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房屋公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補貼費

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016本年度結余竣工決算表

計量單位:十萬

創業項目

年初性支出加總

一般付出

項目流程費用支出

上交上級部門支出費用

經營管理撥出

對附帶企事業單位政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

課目名號

累計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

普通服務于性服務于費用支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

區政府企業政策研究室(室)及相應部門工作

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  政府部門正常運作

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常行政公共事務處理公共事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業上的電腦運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

某個一樣 公共性服務保障支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  其他基本上公用服務管理經費支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

生活質量保障和找工作費用支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門視野政府部門離退休工資

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理系統的行政訴訟基層單位離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關事業有成行業幾乎健康社會養老保險費用納費撥出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  行政工作單位自己事業工作單位專職年金付費撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

治療健康與準備孕育收支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備保險

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政管理企事業單位醫療設備

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業心企業單位醫療服務

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障花費

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房產改革創新收支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  房產買賣補助

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016季度不需要捐款凈收入費用竣工決算總表

基層單位:萬美元

薪資預算數

費用部門預算數

大型項目

結算的時候數

樓盤

總計

大部分服務性項目預算財政資金撥付

政府機構性股票基金預算表財政部門補貼款

一、一樣 服務性概算財政部門撥付

 664.57

一、似的共公保障性支出

617.88

617.88

 

二、地方政府性新基金預算表民政捐款

 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公用設施安全衛生總支出

 

 

 

 

 

五、培訓開支

 

 

 

 

 

六、完美高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育運動與傳煤收支

 

 

 

 

 

八、世界保障機制和就業問題費用支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫學清潔與預計養育付出

7.22

7.22

 

 

 

十、綠色建筑環保型結余

 

 

 

 

 

五一、村鎮社群付出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十五、公共道路運輸業費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘察內容等付出

 

 

 

 

 

十八、業務功能業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、風險管控總支出

 

 

 

 

 

十六、支援其他的地區劃分經費支出

 

 

 

 

 

二十、國土局海域形象等教育支出

 

 

 

 

 

19、自建房切實保障經費支出

22.89

22.89

 

 

 

20、糧油加工物資采購自給率總支出

 

 

 

 

 

二11、別費用支出

 

 

 

上年年收入自動求和

664.58

年初結余累計

666.72

666.72

 

月初財政部門付款結轉和節余

14.00

月底財務付款結轉和節余

11.85

11.85

 

      普通公用成本預算財政資金捐款

14.00

 

 

 

 

      政府部門性私募基金費用財政支出撥付

 

 

 

 

 

總額

678.57

總共

678.57

678.57

 

 


2016財政性年度尋常公開費用財政性補貼款性支出結算的時候表

方:萬美元

建設項目

應該服務性財政局預算財政局付款經費支出部門預算數

功能鍵幾大類

考試科目項目編碼

會計科目種類

總計

基本上收支

好項目費用

201

 

 

通常情況公共工作工作教育支出

139.55

139.55

 

201

03

 

關于部門會議室廳(室)及關于培訓機構行政事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政處作業

88.68

88.68

 

201

03

02

  一樣 行政部門管理制度工作

17.40

 

17.40

201

03

50

  創業作業

50.87

50.87

 

201

99

 

別通常公用設施產品費用

460.93

 

460.93

201

99

99

  其余通常情況下公共信息服務于經費支出

460.93

 

460.93

208

 

 

世界保險和就業的經費支出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政部門行業行業離辭職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口治理的行政性部門離離休

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府部門事業上的部門最基本養老金費用保險費用繳納性支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  市直機關企業發展標準就業年金網上繳費結余

5.35

5.35

 

210

 

 

社區醫療間與設計生孩收支

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療機構擔保

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政性企業單位醫治

3.94

3.94

 

210

05

02

  企業企業單位整形

3.28

3.28

 

221

 

 

個人住房后勤保障支出費用

22.89

22.89

 

221

02

 

個人住房體制改革費用支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  個人住房住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  挑選心儀的房子國家補貼

11.64

11.64

 

加總

666.72

188.39

478.33


 

2016年中一半公用設施項目預算財政部門捐款差不多其他支出部門預算表

  機構:十萬

新項目

尋常公用設施項目預算財政資金捐款

總體開支預算數

金錢劃分

科目表商品代碼

專業科目名字

加總

員工資金

公用設施專項經費

301

 

公司福利性性支出

149.36

149.36

 

301

01

  常規薪水

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費國家補貼

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  許多世界有保障繳納費用

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  考核工薪

27.96

27.96

 

301

08

工商登記參公廠家基本的頤養天年人壽保險繳納費用

13.08

13.08

 

301

09

專職年金付費

5.35

5.35

 

301

99

  其他的月薪資福利福利付出

9.51

9.51

 

302

 

商品信息和服務性性支出

15.08

 

15.08

302

01

  工作費

3.27

 

3.27

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續約

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  轉用相關管理費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專屬鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.22

 

0.22

302

27

  信賴保險業務費

 

 

 

302

28

  公會預備費

1.43

 

1.43

302

29

  有福利費

6.73

 

6.73

302

31

  因公出行用車啟動維修保養費

 

 

 

302

39

  相關城市交通費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及扣減材料費

 

 

 

302

99

  別的淘寶商品和售后服務付出

0.01

 

0.01

303

 

對個人賬戶和普通家庭的補助金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  往房北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租國家補貼

 

 

 

303

13

  選房補貼款

11.64

11.64

 

303

99

  某個對我與家庭式的政府補貼收入支出

0.27

0.27

 

310

 

其他充分性收入支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公裝修機械添置

0.50

 

0.50

310

03

  專用機購進

 

 

 

310

07

  新服務網站及平臺購進發布

 

 

 

310

13

  因公買車租賃費

 

 

 

310

19

  某些交通配套手段置辦

 

 

 

310

99

  別投資基金性教育支出

 

 

 

預估合計

188.39

172.81

15.58

 


2016本年度似的公眾費用預算財政局捐款“三公”接待費及政府部門運轉接待費費用支出 部門預算表

機構:萬塊人民幣

般公共信息預算表國庫撥付“三公”經費支出

政府部門加載

接待費竣工決算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

國家公務私車購進及啟用費

國家公務到訪費

小計

因公專用車

購置費費

公務接待私家車

程序運行費

費用數

部門預算數

決算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

概預算數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016全年度部門性母基金預算表民政付款經費支出結算的時候表

部門:余萬元

內容

地方政府性投資基金預算表財政廳審批性支出預算數

的功能分類別

管理費用標識號

科目表名字

預估合計

一般開支

好項目結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關于重慶市松江區國民相關部門外事商務辦公環境2016全年利潤支出費用總的環境說明怎么寫

成都市市松江區人們縣政府外事辦公樓室2016ꦉ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、針對西安市松江區人們政府機關外事辦工室2016年凈收入部門預算事情說明書

廣州市松江區公民鎮政府外事工作室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、有關于成都市松江區我們政府性外事會議室室2016半年度教育支出結算的時候時候表示

東莞市松江區我們政府性外事辦公裝修室2016🏅年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、相關佛山市松江區市民中央政府外事辦公裝修室2016半年度財政預算補貼款薪資收入經費支出基本情況報告闡明

北京市松江區百姓當地政府外事辦室室2016ꦡ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關于滬市松江區百姓區政府外事商務辦公空間2016季度般公益性工程預算財政局付款花費竣工決算狀況描述

(一)一般來說公共服務項目預算財政局補貼款花費總體布局現象。

蘇州市松江區市民市政府外事商務辦工室2016💧年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)大部分服務性估算財務審批付出結算的時候組成情形。

北京市松江區市民以政府外事商務辦公空間2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)普遍通用估算財政性審批支出費用結算的時候重要情況發生。

廣州市松江區人們鎮政府外事會議室室2016ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1ဣ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2😼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🧸、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4𓆉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🀅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11💞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、觀于滬市松江區人民群眾政府商務辦公環境外事商務辦公環境2016一年度普通公用預算表民政捐款差不多總支出預算具體情況表示

重慶市松江區市民政府企業辦公外事企業辦公2016ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1📖、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♎、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3๊、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金國庫捐款撥出結算的時候整體情況下講解。

佛山市松江區我們國家外事辦公裝修室2016🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”資金投入財政部門審批性支出竣工決算到底原因介紹。

2016♋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ꦚ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對昆明市松江區百姓政府性外事工作室2016全年度部門性新基金工程預算不需要捐款花費竣工決算情況下代表

佛山市松江區人民群眾部門外事會議室室2016不需要年度無當地政府性股權基金工程預算不需要捐款結余。

九、國有化資產運營民政預算民政補貼款情況下就說明

重慶市松江區我們區政府外事辦公室2016年末無集體所有制資金運營概預算財政性撥付收入支出。

十、別核心事宜的前提就說明

(一)行政機關使用資金費用情況發生。

2016♏年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府性采購合同教育支出情況報告。

2016ඣ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制基金擠占事情。

截止2016年12月31日,昆明市松江區市民政府性外事會議室室無車。無組織社會價值50萬上適用儀器及方交換價值100千元超過用主設備。

(四)財政預算業績考核的管理原因。

🃏上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

效績點評結局情況表

內容明稱

 

成本預算刷卡金額

XXX余萬元

評判分數

 

如何評價論文

 

其主要效績

 

有著現象

 

整改計劃建議大家

 

整改通知時候

 

 


第四部分   名詞解釋

 

蘇州市松江區人民群眾區政府外事會議室室這一次結算的時候信息公開無特別的專門的詞需另外表示。

 

 

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