濟南市松江區方松街邊居委健康功能中央
2019財政年度竣工決算
目 錄
第二方面 南京市松江區方松的大街上片區安全的服務管理中心概貌
一、重點職能部門
二、培訓機構配置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益費用竣工決算總表
二、收入來源預算表
三、花費竣工決算表
四、財政廳審批年收入支出費用竣工決算總表
五、通常情況公開財政預算預算財政預算付款費用支出 結算的時候表
六、通常情況下共同預算表財政性支出捐款通常性支出預算表
七、通常公共信息預預算財政結余撥付“三公”事業費及行政單位正常運作事業費結余預算表
八、相關部門性母基金概預算財政性捐款性支出竣工決算表
九、固定資產資產負債現象表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八部門 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 主要是工作職責
🌸滬市松江區方松銜道社區提供精準服務于基地衛生管理間提供精準服務于基地是區衛建委下的全家基本的醫疔設備平臺,承載方松銜道及廣富林銜道內博大人們市民基本的醫疔設備提供精準服務于及公共信息衛生管理間提供精準服務于。
二、設備設立
𓆏根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
♏第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年個人收入花費預算總表
公司的:來萬
工資收入 |
費用支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
預算數 |
一、應該公用概算財政資金撥付收入來源 |
4401.35 |
一、一樣 公共提供服務提供服務付出 |
|
二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門審批創收 |
|
二、外交史開支 |
|
三、上司經濟補貼年收入 |
|
三、防御收支 |
|
四、視野利潤 |
7678.25 |
四、公用設施穩定付出 |
|
五、經營者年收入 |
|
五、培養花費 |
|
六、附加廠家繳納納入 |
|
六、數學工藝結余 |
|
七、任何納入 |
39.76 |
七、文化知識游玩體育類與影視傳媒花費 |
|
|
|
八、社會發展保障措施和學生就業總支出 |
713.79 |
|
|
九、干凈身體健康開支 |
11075.12 |
|
|
十、節水安全結余 |
|
|
|
五一、城鄉居民社區服務站撥出 |
|
|
|
第十二、農林業水收支 |
|
|
|
13、交通銀行物流運輸撥出 |
|
|
|
十四、資源探礦短信等付出 |
|
|
|
第十五、商用服務的業等開支 |
|
|
|
16、金融經濟撥出 |
|
|
|
十六、支助相關區域收支 |
|
|
|
十七、很自然的資源大海氣象站等總支出 |
|
|
|
第十九、公房基本保障費用 |
178.22 |
|
|
三十、糧油食品工程材料產出支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、災難預治及應急響應菅理費用 |
|
|
|
二十三、另一個收入支出 |
|
當年度凈收入累計數 |
12119.36 |
當年度花費合計數 |
11967.13 |
用行業投資基金確定開支差額 |
|
節余重新分配 |
83.96 |
今年初結轉和余額 |
88.27 |
半年度結轉和節余 |
156.54 |
總共 |
12207.63 |
合計 |
12207.63 |
2019年終年收入結算的時候表
公司的:萬多
產品 |
上年年收入總金額 |
財政支出捐款收入來源 |
上家補助費收錄 |
衛生事業年收入 |
營業創收 |
付屬單位名稱繳納使收入 |
其他營收 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
時代基本保障和找工作付出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的公司離退休年齡 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業院校離提前退休 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心的單位通常社會養老人身險人身險激費經費支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位行業企業單位職業技能年金付費總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學正常經費支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基礎整形衛生防疫醫院 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
省份平臺衛生管理培訓機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用傳染病防治服務質量 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的共同干凈衛生的服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展機關單位醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業醫藥 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房的保障總支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革開支 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019每年支出費用預算表
廠家:千元
創業項目 |
當年度付出累計數 |
通常費用支出 |
工程花費 |
上交國家上級部門費用支出 |
經營管理經費支出 |
對附設政府部門補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中服務保障和就業問題支出費用 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己公務員名稱離提前退休 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企業單位離辭職 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方企業方基本的醫療穩定穩定激費其他支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的公司的專業年金交款費用支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生健康的總支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療管理公共衛生機購 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務中心環保培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性功能性干凈衛生功能 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公開安全安全服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心企事業編治療 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業院校醫療衛生 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間基本保障總支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019本年度財政費用撥付盈利費用部門預算總表
廠家:萬塊
收入水平 |
撥出 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
品牌 |
自動求和 |
一般的公共信息決算財務審批 |
現政府性資金費用財政局捐款 |
一、一半公共服務概算財政性付款 |
4401.35 |
一、一樣 公益性精準服務收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金預決算財政部門審批 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術應用費用支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化草原旅游球場與傳媒業費用 |
|
|
|
|
|
八、社交保障措施和人才需求花費 |
|
418.79 |
|
|
|
九、清潔衛生營養健康支出費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、高效綠色環保撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民街道費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、交通費裝運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測圖片信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業服務于服務于業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另外的沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
十九、當然材料大海氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋服務總支出 |
|
115.70 |
|
|
|
二十五、糧油加工原材料設備產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性防控及應急處置維護收入支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它的經費支出 |
|
|
|
上年效益自動求和 |
4401.35 |
年初其他支出預估合計 |
|
4401.21 |
|
今年初財政資金付款結轉和節余 |
|
年初財政資金補貼款結轉和余額 |
|
0.14 |
|
一、一樣 公共信息成本預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4401.35 |
共計 |
|
4401.35 |
|
2019半年度一樣 公用工程預算財務捐款費用結算的時候表
部門:萬
創業項目 |
合計數 |
基本的收入支出 |
工作花費 |
|||
職能幾大類 項目編碼查詢 |
會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保駕護航和學生就業教育支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展工作單位離退體 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事公司常見醫療穩定穩定付費撥出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業企業職位年金繳納付出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
更健康更健康花費 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障衛生監督設備 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道健康平臺 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共信息衛生監督服務質量 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
災害公開衛生防疫安全服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
個人住房有保障總支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
自建房改變收入支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年中通常情況公用設施成本預算財政部門補貼款一般費用結算的時候表
工作單位:萬多
工程 |
自動求和 |
人數勞務費 |
共公專項資金 |
||
經濟發展分為 課程編寫代碼 |
科目表公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月福利待遇待遇費用 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
大多月薪 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
機關事業性廠家事業性廠家總體頤養天年安全激費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
營業員基礎醫療衛生保險金手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員治療補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會的保險激費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的月薪優惠費用 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
的商品和產品總支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公區費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印上費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
使用費費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用涂料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛自動運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通網花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品種類和服務的付出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對小編和工作式的經濟補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農牧業生產的補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對自己和中國家庭的補助款 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
常用系統折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息手機網絡及app軟件折舊費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交行工貝購進 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形凈資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資金性教育支出 |
|
|
|
加總 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019年度目標一般來說通用費用財務捐款“三公”資金及機構程序運行資金撥出竣工決算表
公司的:余萬元
常見公共信息預算表不需要補貼款“三公”預備費 |
行政機關啟動 事業費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務租車購進及運作費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 新購費 |
因公私車 行駛費 |
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工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年現政府性投資基金預結算的時候財政局補貼款性支出結算的時候表
廠家:萬塊
項目 |
累計 |
大多收支 |
新項目開支 |
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能力等級分類 幾個會計科目編號規則 |
項目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末財產外債情形表 |
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錢數公司:萬塊 |
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用量 |
價格 |
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年終數 |
半年度數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、凈資產累計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流chan凈資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)放置股本 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
𓆉 2.普通生產設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🎶 在這當中:(1)車倆(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
💎 基本公務接待用車的 |
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꧃ 執法監督巡邏出行用車 |
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꧙ 勞動防護工程專業系統用車的 |
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﷽ 一些車輛租賃 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🦹 4.其他固定的資本 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ꦬ 減:連續攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長久的控股權投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間債券投資投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型資本 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
ꦇ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其他的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關杭州市松江區方松街邊區域衛生管理精準服務服務管理中心2019年度目標收錄開支結算的時候總的狀態描述
西安市松江區方松道路街道辦事處衛生情況服務性中心局2019♒年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、對於鄭州市松江區方松居委服務管理中央居委環境衛生服務管理中央2019年度目標納入部門預算前提就說明
年初ඣ收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關與深圳市松江區方松街道特別特別環境衛生精準服務管理中心2019本年度費用竣工決算環境闡述
年初🅷支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、關于幼兒園廣州市市松江區方松大街平臺食品衛生服務管理中心的2019國庫年度國庫付款凈收入費用總體經濟情況闡明
佛山市松江區方松街區平臺衛生管理產品心中2019𝔉年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、關于幼兒園蘇州市松江區方松銜道特別環境衛生服務項目管理中心2019半年度一般來說公開財政撥出預算財政撥出捐款撥出預算問題表明
(一)通常情況下公開預算表財務審批收入支出結算的時候總體布局情況下
成都市松江區方松街道辦事處社群衛生防疫服務管理中心站2019♛年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)應該公用設施估算財政廳撥付開支部門預算構成前提
沈陽市松江區方松大街社區服務項目站清潔服務項目中央2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)通常實際情況公開預預算財政教育支出審批教育支出預算到底實際情況
天津市松江區方松平臺居委會平臺食品衛生服務保障中心點2019♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🐟、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5💜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🙈、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關干傷害市松江區方松道路居委清潔產品中心站2019年中似的服務性預結算的時候財政資金審批基本性費用結算的時候情況下解釋
深圳市松江區方松街小區衛生間服務管理平臺2019♉年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🅺七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政局審批花費結算的時候整體環境就說明。
༺上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
ℱ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項資金財務付款收入支出結算的時候實際原因詳細說明。
傷害市松江區方松街鎮社區醫療管理衛生管理提供服務網的2019一年度無“三公”勞務費財政局審批撥出。
八、關與重慶市松江區方松街邊特別衛生管理服務的機構2019年終縣政府性新基金估算財政經費支出補貼款經費支出結算的時候事情詳細說明
💧濟南市松江區方松街鎮片區清潔衛生工作公司2019財政預算年度無相關部門性股票基金概算財政預算付款經費支出。
九、國家資本公司經營者預決算財政資金補貼款狀態解釋
重慶市松江區方松街鎮社群清潔衛生業務中間2019半年度無公有資產營運概算國庫付款教育支出。
十、某些比較重要事由的現狀申請報告
(一)市直機關執行資金費用具體情況
昆明市松江區方松居委會服務性平臺居委會安全服務性平臺2019本年度無機物關使用資金撥出。
(二)當地政府采辦性支出前提
傷害市松江區方松街區街道社區清潔安全服務基地2019൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)行駛、樓房非常規損壞時候
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核工作前提
🤪上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ꦯ一、民政捐款工資:指機構上全年從本級民政科室認定的民政捐款,包擴平常公共服務估算表民政捐款和政府辦公室性投資基金估算表民政捐款。
🧸二、事業營收:指事業方進行的專業銷售業務量的的活動極其輔佐的的活動得到的營收。重點是:醫療環衛銷售業務量營收、服務性環衛營收等。
𝓀三、銷售企業經營薪資:指行業廠家在職業業務量活躍十分輔助制作活躍外落實非獨有會計核算銷售企業經營活躍提供的薪資。
꧟四、其余凈年收錄:指工作單位拿得的除“財政部門補貼款凈年收錄”、“視野凈年收錄”、“運營凈年收錄”等之內的凈年收錄。主耍是: 油料盤盈凈年收錄、醫療耗材產品價格調整曾值、醫保報銷清理返現獎勵款一系列。
五、年終結轉和節余:意指去年度并沒有來完成、結轉到上年按相關的英文的規定已經采用的周轉金。
ꩵ六、年尾結轉和節余:指上每年或此前每年估算確定、因主觀性必備條件發生了發展難以按原打算制定一個,需延遲時間到過后每年按關以法規繼讀運用的資金量。
🍃七、首要其他費用支出 :指標準為質量保障平臺普通 在運轉、成功完成基本工做每日任務而出現的相關其他費用支出 。
🤪八、項目流程結余:指單位名稱為進行相關的行政性的工作主線任務或人事發展進步任務,在幾乎結余認知能力產生的哪項結余。
🍎九、操作教育支出費用:指事業性組織在專門行動及輔助器行動之上發展非獨自賬務處理操作行動再次發生的教育支出費用。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♒十一月、政府部門運轉費用:指行政訴訟公司的和操作因公員法操作的行業公司的適用般公眾概預算財政資金補貼款具體安排的常見付出中的此外生活中公共費用付出。