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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 推出周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區中山道路社區網站環保服務培訓機構

2019第四季度機構預算

 


目  錄

 

首要環節 杭州市松江區中山大街特別衛生間業務管理中心簡介

一、通常管理職能

二、組織布置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資收入支出費用預算總表

二、收錄預算表

三、性支出部門預算表

四、財政預算審批收入水平付出部門預算總表

五、通常情況下公用設施項目預算財務補貼款花費結算的時候表

六、似的共同預結算的時候不需要付款核心收支結算的時候表

七、般公共服務預算表財政局審批“三公”資金及市直機關正常運行資金花費部門預算表

八、現政府性債券概算不需要審批總支出預算表

九、金融資產資產負債狀態表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六部件 名稱表示


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、基本職責權限

🍒廣州市松江區中山社區居委會平臺平臺公共信息環境衛生工作中心局是區衛計委下的一兩個基層組織醫疔構造構造。添加中山社區居委會平臺滿足人們廣大群眾通常醫疔構造與公共信息公共信息環境衛生有效防范養護工作。

二、組織 設備

⛦根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019每年盈利總支出預算總表

基層單位:萬是

薪資

花費

大型項目

結算的時候數

工作

部門預算數

一、似的公開估算財政局審批工資

5349.08

一、常見公用精準服務收支

 

二、現政府性債券財政預算預算財政預算撥付利潤

 

二、外交史教育支出

 

三、上一級經濟補貼薪資收入

 

三、國防教育付出

 

四、事業有成純收入

4830.62

四、公用安全衛生其他支出

 

五、經營的收入水平

 

五、學前教育總支出

 

六、所屬機關單位上交工資收入

 

六、實驗技木支出費用

 

七、其他的薪水

63.60

七、文化教育旅游度假休育與文化傳播其他支出

 

 

 

八、當今社會保護和求業教育支出

600.63

 

 

九、衛生情況良好經費支出

9046.15

 

 

十、節約能源干凈費用

 

 

 

國慶、城市社區服務站收支

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

13、公路網搬運費用支出

 

 

 

十四、材料探勘資訊等性支出

 

 

 

十六、餐飲業服務性業等支出費用

 

 

 

第十六、互聯網金融結余

 

 

 

十二、支援某些地方其他支出

 

 

 

二十、自然美的大自然資源深海景象等性支出

 

 

 

十八、公房保障措施撥出

164.36

 

 

第二十、油糧原材料設備儲備量費用

 

 

 

二國慶、洪澇預防及緊急工作管理支出費用

 

 

 

二第十二、其它的費用

 

年初薪水總計

10243.30

本年度結余總金額

9811.14

用創業債卷掩蓋收支明細差額

 

余額分發

373.85

本年結轉和節余

186.10

年尾結轉和盈余

244.41

累計

10429.40

累計

10429.40


2019年中凈收入結算的時候表

政府部門:萬余元

工作

上年使收入總計

財政預算付款工資收入

領導補貼申請書凈收入

企業收錄

自主經營納入

附帶工作單位繳納使收入

許多工資

功能分類
科目編碼

題目稱呼

合計數

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

社會性得到保障和擇業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政處衛生事業政府部門離退休年齡

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業性機關單位離退休之

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業有成方大多養老院人壽保險交費總支出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

政府機關衛生事業企機關單位崗位年金繳納花費

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障清潔衛生與籌劃生孩經費支出

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

下基層醫療保健衛生監督結構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

中小城市街道辦事處衛生學貸款機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公益性公共衛生管理

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

大多公眾清潔衛生精準服務

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大的公用干凈專向

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性人事機構醫療保健

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展企事業單位考試醫遼

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋質量保障花費

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅教育體制改革費用

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019一年度收入支出部門預算表

企業單位:多萬元

 

好項目

上年費用支出 累計

大體經費支出

產品其他支出

上交上家其他支出

營運收支

對附設企業單位補貼政策花費

功能分類
科目編碼

項目命名

累計

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

世界安全保障和工作經費支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

財政人事公司的離退職

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業標準離養老

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業上企業新職業年金網上繳費付出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

機關事業上行業事業上行業首要養老人壽保險人壽保險債券的補貼

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

干凈良好性支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫遼健康醫療機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

都市街道辦事處衛生情況裝置

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公用設施環境衛生

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

大體公益性清潔衛生提供服務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

大的通用衛生監督專項督查

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

人事部門參公廠家診療

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

企業發展部門社區醫療

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

公房保駕護航付出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案總支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

居個人公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 


2019半年度財政預算撥付創收其他支出結算的時候總表

企業:余萬元

效益

結余

的項目

預算數

項目流程

累計數

般公共信息成本預算財政部門捐款

政府部性投資基金預算表財政局付款

一、基本上公眾概預算財政性撥付

5349.08 

一、通常情況下公共提供服務提供服務總支出

 

 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局補貼款

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、中國國防花費

 

 

 

 

 

四、通用的安全支出費用

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、科學課技術應用收入支出

 

 

 

 

 

七、人文精神旅遊體育用品與新傳媒收支

 

 

 

 

 

八、社會中基本保障和學生就業撥出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、環衛穩定總支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、能效的環保付出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設社群收入支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通網貨運收支

 

 

 

 

 

十四、資源共享探勘資料等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、商業區提供服務企業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業結余

 

 

 

 

 

二十七、捐助同一地域總支出

 

 

 

 

 

二十、大自然資源海上形象等付出

 

 

 

 

 

十八、居住房服務保障付出

164.36 

164.36 

 

 

 

2、油糧防汛物資儲備庫費用

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害預防治療及應急預案治理費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、其他的經費支出

 

 

 

本年度收錄總計

5349.08 

年初支出費用加總

 5349.08

5349.08 

 

年終財政性撥付結轉和盈余

 

歲末國庫補貼款結轉和盈余

 

 

 

一、通常情況公用設施項目預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性基金投資決算財政廳付款

 

 

 

 

 

累計

5349.08 

總額

 5349.08

5349.08 

 

 


2019全年度一半公共服務概算財政預算補貼款花費預算表

單位名稱:多萬元

 

的項目

合計數

基礎性支出

的項目撥出

工作細分

科目必代碼

管理費用名字大全

208

 

 

社會化有效保障和求業

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政處教育事業方離退職

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

事業院校離離休

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對機關自己事業院校自己事業院校大體關于養老地產養老人身險母基金的補貼政策

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

國家機關企業發展組織職業的年金繳納費用支出費用

184.57

184.57

0.00

210

 

 

食品衛生鍵康支出費用

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

群眾醫療保障環境衛生醫院

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

地市區域健康結構

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公用健康

986.96

932.17

54.79

210

04

08

最基本公開環保服務于

981.97

932.17

49.80

210

04

09

特大安全事故公共信息衛生管理重點

4.99

 

4.99

210

11

 

行政管理事業發展政府部門醫治

220.38

220.38

0.00

210

11

02

教育事業機關單位醫遼

220.38

220.38

0.00

221

 

 

住宅保駕護航其他支出

164.36

164.36

0

221

02

 

自建房改革方案教育支出

164.36

164.36

0

221

02

01

居住房北京公積金

164.36

164.36

0

累計

5349.08

4603.57

745.51


2019年中正常通用預算民政審批基本性教育支出預算表

  計量單位:萬塊

投資項目

自動求和

的人員費用

公用設施事業費

資金分類整理

題目代碼

幾個會計科目標題

301

 

底薪員工福利總支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  常見月工資

261.77

261.77

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

172.86

172.86

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

 

 

 

301

07

  績效考評員工工資

2084.52

2084.52

 

301

08

政府部門創業企事業單位考試核心健康養老金費用付款

230.93

230.93

 

301

09

事業年金交費

184.57

184.57

 

301

10

機關人員一般醫療管理人壽保險納費

220.38

220.38

 

301

11

國家地方公務員醫療器械經濟補貼交費

 

 

 

301

12

另一個社會上的保障納費

68.03

68.03

 

301

13

房間住房基金

164.36

164.36

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  相關年終獎金福利待遇結余

848.47

848.47

 

302

 

商品是和貼心服務其他支出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公室費

2.69

 

2.69

302

02

  打印費

27.01

 

27.01

302

03

  質詢費

1.58

 

1.58

302

04

  辦理手充值續費

0.05

 

0.05

302

05

  電費

8.93

 

8.93

302

06

  用電

14.90

 

14.90

302

07

  輕工費

8.73

 

8.73

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業處理費

4.14

 

4.14

302

11

  出差補貼

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  特用建材費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  多功能燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

20.06

 

20.06

302

27

  受托國際業務費

7.81

 

7.81

302

28

  公會事業費

 

 

 

302

29

  發福利費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動專車程序運行運營費

0.03

 

0.03

302

39

  各種交通費服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減材料費

 

 

 

302

99

  別的餐品和服務質量教育支出

16.90

 

16.90

303

 

對一個人和家人的補貼金

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  社區醫療費用政府補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.79

0.79

 

303

10

自己水產業生產補肋

 

 

 

303

99

  某個對自身什么是家庭生活的補貼

0.28

0.28

 

310

 

資金性經費支出

31.79

 

31.79

310

02

  辦公場所儀器采購

19.81

 

19.81

310

03

  專用的設施設備購入

8.68

 

8.68

310

07

  內容微信網絡及工具租賃費內容更新

3.30

 

3.30

310

13

  國家公務小二租車購進

 

 

 

310

19

  其他公路交通平臺折舊費

 

 

 

310

21

  文化遺產和商品陳列品采購

 

 

 

310

22

  有形資金折舊費

 

 

 

310

99

  同一資本公司性其他支出

 

 

 

合計數

4603.57

4237.31

366.26

 


2019每年大部分公益性項目預算財政局審批“三公”事業費及行政單位正常運行事業費教育支出竣工決算表

行業:百萬元

通常公用費用預算財政資金審批“三公”專項經費

企事業單位作業

事業費竣工決算數

累計

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛使用購買及運轉費

公務活動接待工作費

小計

國家公務出行

購置費費

國家公務車輛租賃

運動費

預決算數

預算數

財政預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

預算表數

預算數

項目預算數

竣工決算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019半年度政府機構性股票基金成本預算財政支出費用付款支出費用結算的時候表

基層單位:萬美元

好項目

總計

幾乎教育支出

大型項目花費

性能劃分類別

幾個會計科目識別碼

學科命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末資本資產負債具體記錄表

 

 

價格工作單位:萬余元

 

數量

附加值

期初數

月底數

期初數

年底數

一、資產投資加總

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)變化金融資產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)固定不變股本

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

ꦛ                2.通用型產品(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🃏                     進來:(1)設備(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

ꦛ                                 尋常公務活動私家車

 

 

 

 

𝐆                                 衛生監督執法巡邏公務車

 

 

 

 

ꦦ                                 獨特的工程專業能力車輛租賃

 

 

 

 

🔥                                 任何私車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

🤪               4.一些規定基金

——

——

365.43

370.62

⛦        減:顯示器折舊費用及減值做準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)暫時股份權資金

——

——

 

 

   (四)暫時公司債券投資者

——

——

 

 

   (五)新建水利工程

——

——

 

 

   (六)隱匿債務

——

——

 79.78

164.86

🙈        減:當年度攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)同一固定資產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

991.84

1169.75

三、凈基金加總

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、至于廣州市松江區中山居委會社區功能站食品衛生功能公司2019全年收入來源開支結算的時候總體布局情況發生這說明

杭州市市松江區中山大街區域干凈衛生精準服務部點2019ও年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、關羽西安市松江區中山社區售后服務學校居委會社區售后服務學校衛生學售后服務學校2019本年度工資收入結算的時候狀態證明

本年度🌃收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、觀于滬市松江區中山居委會平臺衛生間服務質量主2019年度目標性支出竣工決算情況下就說明

上年💞支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、有關北京市松江區中山道路社區網站清潔服務于咨詢中心2019半年度財政廳審批利潤費用支出 整體情況下說明書

傷害市松江區中山街邊平臺環保的服務基地2019💖年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、更多濟南市松江區中山大街居委清潔衛生服務培訓核心2019全年度尋常公眾費用民政審批支出費用竣工決算前提表示

(一)一半公共服務工程預算財政性審批教育支出部門預算總的情形

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)一般的公開財政費用支出 預算財政費用支出 撥付費用支出 預算空間結構情況發生

重慶市松江區中山的大街上居委安全衛生保障公司2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)一般的公益性概預算財政部門付款花費部門預算具體環境環境

深圳市松江區中山街道辦特別衛生管理精準服務管理平臺局2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1😼、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🌌、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3ꦚ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4꧒、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5🔯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6♊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7✱、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、管于成都市松江區中山街道辦社區清潔清潔業務中間2019年終一樣服務性費用預算財政教育支出審批基本的教育支出竣工決算時候闡明

南京市松江區中山街道居委會街道安全售后服務中間2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2♏、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🦩、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、并于成都市松江區中山街區特別環衛保障心中2019年中尋常公共信息費用預算國庫撥付“三公”專項經費總支出竣工決算前提說

(一)“三公”費用國庫撥付花費預算整體來說問題原因分析。

東莞市松江區中山街道平臺平臺環衛提供服務重心2019♌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

💛因公出國旅游(境)資金投入由區外辦、區臺辦有擔當事業行業編制,并大一統公布,本行業不要另外反復重復公布。

🐬公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”費用財務捐款收入支出部門預算實際上狀態詳細說明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

西安市松江區中山街平臺環境衛生服務于中間2019半年度無區政府性新基金成本預算國庫付款總支出。

九、國有企業資本企業經營財政局預算財政局付款現象介紹

滬市松江區中山街鎮街道社區安全衛生服務質量中央2019年終無國家充分操作成本預算財政局付款費用。

十、同一關鍵應當的現象證明

(一)部門運作經費支出費用支出費用實際情況

廣州市松江區中山居委會街道辦衛生情況服務性工作站2019當年度無機物關電腦運行預備費總支出。

(二)政府機構采購員結余現狀

武漢市松江區中山街辦片區安全衛生功能重心2019🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)小轎車、經過特別的使用情況

滬市松江區中山居委會社區貼心服務站清潔衛生貼心服務公司2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核工作時候

𒈔上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𓃲編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


ꦫ                   第四部分    名詞解釋

 

ღ一、財政廳支出廳單位部門局付款收入來源:指方年初度從本級財政廳支出廳單位部門局單位部門爭取的財政廳支出廳單位部門局付款,還有正常公共服務項目費用財政廳支出廳單位部門局付款和當地政府性基金投資項目費用財政廳支出廳單位部門局付款。

❀二、人事年年凈收入:指人事企業實施專門業務流程活動簡答輔助器活動獲取的年年凈收入。主要是:診療年年凈收入等。

♍三、經驗營收:指事業上的行業在的專業業務量游戲活躍基本配套游戲活躍之余搞好非獨立自主賬務處理經驗游戲活躍完成的營收。

🔥四、相關年純盈利:指工作單位選取的除“財政資金捐款年純盈利”、“企業年純盈利”、“自主經營年純盈利”等意外的年純盈利。大部分是:公眾衛生間體檢項目年純盈利、接種疫苗年純盈利等。

五、年初結轉和余額:意指當年度尚末達到、結轉到年初按有關于規定標準不斷便用的成本。

ཧ六、年底結轉和盈余:指本本年或原來本年決算工作規劃、因客觀事實條件造成變未能按原工作規劃方案,需延時到之后本年按關于 規定繼讀選用的本金。

七、大多開支:指基層單位為維護培訓機構平常旋轉、進行平常崗位釣魚任務而再次發生的每一項開支。

ꦡ八、工程項目撥出:指本職工作單位為已完成指定區域的政府部門本職工作責任或工作成長 目標值,在大致撥出模版發生的的哪項撥出。

♌九、運作總費用支出 :指事業發展機關單位在靠譜移動及協助移動后開始非經濟獨立計算成本運作移動造成的總費用支出 。

൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎀11、市直機關啟動接待費:指人事部門計量部門和對比公務活動員法服務管理的創業計量部門便用普通公共信息工程預算財政預算補貼款按排的大多開支中的日常生活共用接待費開支。

 

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