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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 發布信息的時間:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

濟南市松江區財政預算局

2018年末團隊預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件

 

第1 部門傷害市松江區財政部門局簡況

一、大部分職責

二、部門乃至每一位員工預算單位名稱形成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、收益收支預算總表

二、使收入預算表

三、開支竣工決算表

四、財政資金撥付利潤經費支出結算的時候總表

五、基本上公用概算財政性捐款收入支出結算的時候表

六、通常情況公用成本預算財務捐款常見教育支出結算的時候表

七、尋常通用工程預算不需要補貼款“三公”金費及機關單位運轉金費收入支出預算表

八、政府部性投資基金項目預算民政撥付收支部門預算表

九、股權負債率具體登記表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

第八地方專有名詞表述

 

 

 

 

 

第二地方北京市松江區不需要局概貌

 

一、基本職責權限

𝄹松江區財政局局廳財政項目概預算局是 區鎮部門的某個綜合經濟社會的的經營機構,包括負責任加強作風建設程序下達發展中國家、佛山市和區有關系的財政局局廳財政項目概預算任務的民事法律條例和證策地方性法規;團體在編區財政局局廳財政項目概預算任務中長款期方案和年財政局局廳財政項目概預算出入財政項目概預算,事關人代會能夠 的財政項目概預算出入穩定;對財政項目概預算內所有自查自糾金額并且 行政部門事務視野部門部門收費表對其進行的的經營監察;核準風景小區內行政部門事務視野部門部門商家賬戶的興辦;團體落實對風景小區內商家和部門部門的賬務監察和財務人員的的經營;加強作風建設程序下達鎮部門采買有關系的證策;舉辦區鎮部門交辦的以及要點等職責權限。

二、部門乃至每一位員工部門預算行業包括

ꩵ從預竣工竣工預算基層單位名稱包含看,鄭州市松江區財務廳部位門竣工竣工預算還包括:鄭州市松江區財務廳局本級竣工竣工預算、下屬單位名稱行政性事業性基層單位名稱竣工竣工預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

序號順序

政府部門簡稱

微信備注名

1

武漢市松江區財政廳局(本級)

 

2

北京市松江區民政局民政所

 

3

廣州市松江區財政資金監督管理稽察中心的

 

4

西安市松江區財會會計實務標準化管理的服務中央

 

5

佛山市松江區國庫收付中心點

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018季度個人收入經費支出結算的時候總表

的單位:萬

收入來源

經費支出

工作

結算的時候數

內容

竣工決算數

一、民政付款營收

5,450.07

一、一般的公共業務業務總支出

4,228.56

但其中:人民政府性母基金成本預算國庫補貼款

 

二、外交關系結余

 

二、上司補助費收入水平

 

三、民防結余

 

三、事業上效益

 

四、共同應急收支

 

四、生產經營收益

 

五、教學總支出

 

五、附設的單位上交國家工資

 

六、專業技藝付出

 

六、其他的工資收入

86.80

七、特色文化教育與影視傳媒付出

 

 

 

八、世界服務保障和學生就業付出

564.32

 

 

九、醫療干凈干凈與策劃計劃生育工作其他支出

111.66

 

 

十、能效低能耗收入支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌小區收入支出

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

十四、客運運輸管理總支出

 

 

 

十四、物資探礦訊息等收支

 

 

 

十四、餐飲業售后服務企業等撥出

 

 

 

16、銀行業性支出

 

 

 

十六、經濟援助其余區域經費支出

 

 

 

18、土地資源淺海氣象站等其他支出

 

 

 

第十九、居住房切實保障費用

633.20

 

 

二十五、調味品原材料設備產出支出費用

 

 

 

二五一、另外費用支出

 

上年工資收入加總

5,536.87

年初支出費用總金額

5,537.74

用事業上的資金補回收入支出差額

 

節余重新分配

 

年末結轉和節余

84.80

歲末結轉和盈余

83.93

共計

5,621.67

合計

5,621.67


2018一年度工資結算的時候表

組織:萬美元

項目流程

當年度收入來源累計

財政部門審批使收入

上家補助款利潤

參公純收入

生產收入水平

附屬醫院工作單位上交國家收入水平

別的收入來源

作用區分
課程數字

科目表種類

總金額

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

常見公開服務經費支出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

財政預算工作

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

人事部門執行

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

財政廳國庫業務量

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

信息查詢化發展

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政預算委托授權金融產品經費支出

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

任何財政其他支出公共事務其他支出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

時代服務和就業形勢花費

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處視野機關單位離提前退休

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度政府部門機構離離休

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業上的公司的基本的醫養商業險繳付收入支出

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

企業衛生事業企業職業分析年金交款總支出

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環境衛生與方案計生其他支出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上單位名稱醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處部門社區醫療

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障付出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

房產創新付出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

商品房公積金貸款

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

買房子補助

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018年終撥出預算表

行業:多萬元

產品

年初收入支出加總

幾乎撥出

工程項目總支出

上交國家領導總支出

經營管理性支出

對付屬部門補貼費結余

技能分類整理
題目項目編碼

項目命名

預估合計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

應該公共信息服務收入支出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政性行政事務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政管理運營

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

民政國庫業務量

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

個人信息系統基礎建設

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政性委托授權項目結余

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

別的財務業務經費支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

發展確保和人才需求撥出

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業發展政府部門離退休之

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口菅理行政訴訟單位名稱離退休年齡

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

機關政府部門參公政府部門差不多給養老商業保險網上繳費性支出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

政府機關創業機構職業技能年金付款支出費用

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

衛生系統情況衛生情況與設計二孩收入支出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業工作單位醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

財政政府部門醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

公寓房的保障支出費用

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革付出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

全民購房補貼費

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018第四季度國庫捐款收入水平經費支出預算總表

廠家:萬余元

年收入

結余

業務

結算的時候數

工程

總計

般公共信息項目預算民政撥付

政府部性理財產品預決算財政資金審批

一、通常情況下公益性費用預算不需要付款

5,450.07 

一、基本公益性安全服務收入支出

4,228.56

4,228.56 

 

二、區政府性貨幣基金財政部門預算財政部門捐款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、中國軍事付出

 

 

 

 

 

四、共公健康撥出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育開支

 

 

 

 

 

六、物理學技木總支出

 

 

 

 

 

七、文化水平體肓與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

八、社會的切實保障和畢業生就業付出

564.32

564.32

 

 

 

九、醫遼安全衛生與記劃二孩費用支出

111.66

111.66

 

 

 

十、節約環保健康開支

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉社區衛生收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業水教育支出

 

 

 

 

 

13、交通銀行運送花費

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘產品信息等結余

 

 

 

 

 

第十六、商業樓服務于業等其他支出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融支出費用

 

 

 

 

 

十二、救助任何省市支出費用

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋生物氣象觀測等費用支出

 

 

 

 

 

19、公寓房維護其他支出

546.40

546.40

 

 

 

三十、油糧物品存儲撥出

 

 

 

 

 

二11、同一費用

 

 

 

年初個人收入累計數

5,450.07

當年度費用總計

5,450.94

5,450.94

 

年末財政預算審批結轉和盈余

 

年尾財政支出審批結轉和節余

83.93

83.93

 

般共公費用財政廳補貼款

84.80

 

 

 

 

市政府性股票基金費用預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總額

5,534.87

總共

5,534.87

5,534.87

 

 


2018本年度一樣 公用估算財政部門撥付其他支出預算表

計量單位:余萬元

該項目

基本公眾概預算不需要補貼款其他支出部門預算數

功能模塊分類整理

學科編碼查詢

題目種類

加總

大體性支出

項目經費支出

201

 

 

一半公益性功能開支

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政預算事務處理

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政處啟動

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政性國庫行業

6.10

 

6.10

201

06

07 

個人信息系統制作

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

民政代為業務范圍支出費用

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

另一個財政預算事務性支出費用

214.02

 

214.02

208

 

 

社會生活保駕護航和出去上班性支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政管理教育事業廠家離離休

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口安全管理行政處公司的離退休工資

29.62

29.62

 

208

05

05

機關院校自己事業院校首要醫養保費交費經費支出

235.08

235.08

 

208

05

06

危險機關企業廠家職業技能年金納費結余

299.62

299.62

 

210

 

 

治療干凈與籌劃孕育付出

111.66

111.66

 

210

11

 

行政處事業發展計量單位醫療服務

111.66

111.66

 

210

11

01

行政機關方醫療器械

111.66

111.66

 

221

 

 

住宅房保障機制性支出

546.40

546.40

 

221

02

 

公寓房深化改革經費支出

546.40

546.40

 

221

02

01

房產公積金貸款

232.26

232.26

 

221

02 

03 

全民購房補肋

314.14 

314.14 

 

累計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018季度一半通用費用預算國庫補貼款最基本費用支出 預算表

行業:來萬

內容

一樣 公共信息項目預算財政支出審批

核心其他支出竣工決算數

經濟發展細分

項目商品編碼

科目必稱謂

合計數

相關人員資金投入

共用專項資金

301

 

公司褔利花費

3,361.53

3,361.53

 

301

01

最基本很大打工族薪資

459.20

459.20

 

301

02

津貼補助金補助金

1114.16

1114.16

 

301

03

獎勵金

410.89

410.89

 

301

04

各種中國社會服務繳納

28.63

28.63

 

301

06

伙食費補助費費

99.00

99.00

 

301

07

績效評價年終獎金

183.15

183.15

 

301

08

行政單位名稱參公單位名稱基本的頤養天年保險金繳納

235.08

235.08

 

301

09

崗位年金繳納

299.63

299.63

 

301

10

企業員工總體醫用人壽保險繳付

111.66

111.66

 

301

13

個人住房住房基金

232.25

232.25

 

301

99

其它的月工資活動收入支出

187.88

187.88

 

302

 

寶貝和服務于費用

384.97

 

384.97

302

01

會議室費

48.58

 

48.58

302

02

印刷類費

1.37

 

1.37

302

03

詳詢費

 

 

 

302

04

辦手續期

 

 

 

302

05

電費

3.04

 

3.04

302

06

電費繳費

77.79

 

77.79

302

07

電力費

10.51

 

10.51

302

08

冬季取暖費

 

 

 

302

09

物業服務管理方法費

111.56

 

111.56

302

11

交通費

3.41

 

3.41

302

12

因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

搶修(護)費

2.51

 

2.51

302

14

汽車租用費

1.35

 

1.35

302

15

會議平板費

0.32

 

0.32

302

16

課程培訓費

16.19

 

16.19

302

17

因公接待處費

0.34

 

0.34

302

18

專用型資料費

 

 

 

302

24

被裝租賃費費

 

 

 

302

25

轉用能源費

 

 

 

302

26

勞務費費

3.92

 

3.92

302

27

申請項目費

5.15

 

5.15

302

28

公會資金

30.46

 

30.46

302

29

福利微信費

38.44

 

38.44

302

31

公務活動私家車程序運行維修保養費

 

 

 

302

39

的交通管理花費

1.86

 

1.86

302

40

稅金及浮動相應費用

 

 

 

302

99

相關商品銷售和服務于結余

28.17

 

28.17

303

 

對自己的和家居的補助費

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退休年齡費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

生命補貼政策

 

 

 

303

07

診療費

 

 

 

303

08

捐資貧困補助

 

 

 

303

09

嘉獎金

 

 

 

303

99

另外的對個和小家庭的津貼結余

0.13

0.13

 

310

 

投資基金性教育支出

61.11

 

61.11

310

02

辦公裝修生產設備新購

61.11

 

61.11

310

03

專門用產品置辦

 

 

 

310

07

企業服務網洛及手機app置辦自動更新

 

 

 

310

13

公務活動買車置辦

 

 

 

310

19

其他道路交通手段折舊費

 

 

 

310

99

另外的充分性結余

 

 

 

累計

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018年度目標通常情況公益性概預算財政局捐款“三公”勞務費及政府機關運營勞務費付出部門預算表

公司的:70萬

通常情況下公眾費用預算國庫補貼款“三公”事業費

企事業單位啟用

金費預算數

總金額

因公出境

(境)費

國家公務買車新購及加載費

因公接待工作費

小計

國家公務車輛

置辦費

公務接待私家車

運作費

費用數

部門預算數

概算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

估算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018當年度市政府性債券估算財政資金捐款花費竣工決算表

政府部門:百萬元

該項目

中央政府性債卷概預算財政性捐款開支竣工決算數

職能進行分類

項目編號

項目公司名稱

合計數

常見結余

產品撥出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度資本過負債的具體情況報告

金額才行業:萬元左右

 

總數量

社會價值

今年初數

半年度數

期初數

半年度數

一、資金累計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)移動股本

——

——

161.75

239.95

   (二)特定財力

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

ꦍ                          尋常國家公務買車

 

 

🔯                          辦案執勤點私車

 

 

🍰                          防化正規工藝專用車

 

 

ౠ                          某個私車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🙈               4.的放置股權

——

——

816.88

887.27

🎃        減:積累折舊費用及減值需要準備

——

——

   (三)持久投入資金

——

——

   (四)搭建水利

——

——

   (五)隱形的基金

——

——

🐟        減:累積攤銷

——

——

   (六)其他債務

——

——

二、流動負債預估合計

——

——

67.95

156.02

三、凈凈資產累計數

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹重慶市松江區國庫局2018財政年度年收入付出整體情況代表

天津市松江區財政支出局2018🐼年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、介紹成都市松江區財政性局2018半年度工資收入竣工決算條件介紹

東莞市松江區財政局局2018🌺年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、相對于廣州市松江區民政局2018一年度付出竣工決算情形證明

沈陽市松江區財政廳局2018ꦅ年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、關干佛山市松江區財政廳局2018年末國庫付款純收入支出費用整體環境說明怎么寫

杭州市市松江區財政支出局2018꧑年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、關與鄭州市松江區財務局2018年度目標一半公開財政廳預算財政廳審批其他支出部門預算具體情況說明書書怎么寫

(一)通常情況下共公預結算的時候財務捐款收入支出結算的時候總體經濟情況。

深圳市松江區財政支出局2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)常見公開預算表財政廳審批收支部門預算設計問題。

佛山市松江區財政廳局2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)尋常通用費用民政捐款經費支出預算實際的情況報告。

鄭州市松江區財政性局2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1🥂、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2ඣ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3📖、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5♛、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、對於昆明市松江區財政支出局2018全年度大部分公用預算表財政資金付款基礎經費支出部門預算癥狀原因分析

重慶市松江區財務局2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1🍷、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🧜、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費其他支出財政性補貼款其他支出竣工決算整體來說實際情況表明。

杭州市松江區財政支出局2018꧙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”金費財政部門付款費用部門預算主要條件表明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

👍國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、至于東莞市松江區國庫局2018財政部門年度當地政府性投資基金預算表財政部門捐款開支部門預算環境說明書

北京市市松江區財政支出局2018月度無現政府性基金、期貨、現貨、微盤決算民政審批花費。

九、國有企業股權投資生意概預算財政資金付款實際情況詳細說明

深圳市松江區財政性局2018一年度無國有制投資加盟工程預算財政廳補貼款其他支出。

十、一些必要特別注意的環境介紹

(一)危險機關自動運行資金收支情況下。

♑上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)區政府的采購支出費用狀況。

上海市松江區財政局2018年度🌳政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018♍年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)避免、房層獨特使用情況下

1.機動車輛

天津市松江區財政部門局無國家公務活動使租車,國家公務活動使租車存有量為零。

2.

𒐪截止日期2018年12月31日,沈陽市松江區國庫局施用的住房中由區工商登記行政監察處理局制定安排的其余部門管理產權年限的住房為6174.78每平米。

(四)工程預算工作績效工作情形。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:逐步完善制定獎懲制度費用效績控制獎懲制度,認真強制執行頂目“先評審委員、后進庫”的的基本原則,不斷提高頂目費用編寫的質量。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

四一些專有名詞理解

 

✤一、國庫補貼款營收:指院校年初度從本級國庫部門管理具有的國庫補貼款,有常見服務性預決算國庫補貼款和人民政府性新基金預決算國庫補貼款。

二、工作使收益:指工作院校實施職業 的業務運動下列關于輔助運動達到的使收益。

💛三、生意個人效益:指教育事業行業在正規業務量促銷工作組織還有手游輔助促銷工作組織之下積極開展非單獨的結轉生意促銷工作組織具有的個人效益。

ꦡ四、其他的薪資薪資效益:指企業作為的除“財政部門審批薪資薪資效益”、“企事業薪資薪資效益”、“自主經營薪資薪資效益”等外的薪資薪資效益。

五、年初結轉和盈余:就是指上一年度還沒到位、結轉到年初按關于 法規依然動用的錢。

💜六、月底結轉和余額:指當當半年末度或曾經當半年末財政預算擬定、因合理性必要條件引發變遷不可按原打算實現,需延緩到時候當半年末按相關的要求持續采用的的資金。

⭕七、大體性教育支出:指行業為安全保障組織一切正常在運轉、達到日常運作運作目標而造成的各種性教育支出。

ꦓ八、品牌教育結余費用:指院校為完全獨特的政府部門辦公作業或企業的發展個人目標,在差不多教育結余費用模版進行的基本教育結余費用。

ꦡ九、生產開支:指事業性公司的在非常專業的行動及輔助的的行動囿于大力開展非人格獨立計算成本生產的行動再次發生的開支。

𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💦十一國慶、機關行業啟動資金投入預決算:指行政的管理行業和圖案填充因公員法的管理的企事業行業安全使用一半共同預決算國庫捐款擬定的幾乎性花費中的平時的共公資金投入預決算性花費。

 

 

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