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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 頒布耗時:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

收支

工程項目

部門預算數

項目流程

竣工決算數

一、一樣 共公工程預算財政部門審批納入

375.84

一、一般來說公共性功能總支出

 

二、鎮政府性股權基金工程預算財政支出補貼款薪資收入

 

二、外交史收支

 

三、公有資本生意預算表財政廳捐款效益

 

三、防御其他支出

 

四、上一級補貼效益

 

四、公用應急撥出

 

五、事業上的工資

 

五、培養其他支出

 

六、經驗薪資收入

 

六、科學合理工藝性支出

 

七、附設工作單位上交創收

 

七、文化知識休閑旅游體肓與影視傳媒結余

 

八、另一薪水

 

八、社交保駕護航和畢業生就業收支

26.42

 

 

九、公共衛生健康生活費用支出

279.06

 

 

十、工業節能壞保開支

 

 

 

十一國慶、縣域街道辦其他支出

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

第十三、出行運載其他支出

 

 

 

十四、成本勘察產業信息查詢等收支

 

 

 

十六、商業地產業務業等結余

 

 

 

十五、金融服務付出

 

 

 

十六、幫扶任何各地總支出

 

 

 

18、當然資原海域氣象預報等結余

 

 

 

第十九、住宅房保險經費支出

69.07

 

 

20、油糧運輸自給率其他支出

 

 

 

二十一國慶、國有制金融資本銷售項目預算費用

 

 

 

二十三、地震災害消滅及應急指揮操作費用

 

 

 

二第十五、一些經費支出

 

 

 

二十二四、抗疫尤為國債計劃的費用

 

上年納入累計

375.84

上年開支總計

374.56

運行非財政廳捐款盈余

 

余額分銷

 

期初結轉和余額

 

年底結轉和盈余

1.28

共計

375.84

合計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

內容

上年收入水平加總

財政廳審批效益

上級部門補貼費薪資

事業上利潤

營業利潤

附設機關單位上交國家個人收入

另外納入

基本功能歸類
題目商品編號

科目表種類

累計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

世界有保障和自主創業其他支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政性企業企事業編頤養天年收入支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  國家機關視野的單位首要頤養天年人身險網上繳費結余

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  部門企業公司崗位年金付款其他支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生學健康保健其他支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政部門事業廠家廠家診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政機關公司的醫療衛生

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫女朋友治療

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  另一個優撫男朋友醫療管理付出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療衛生擔保標準化管理事宜

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政管理運作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  基本行政部門的管理事務管理

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅房擔保收入支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房產收入分配改革花費

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  商品房住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子補貼款

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

活動

上年性支出總計

基礎經費支出

好項目教育支出

上交領導費用

生意收支

對復屬企業單位補助費經費支出

職能定義
科目必數字

考試科目品牌

累計數

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

中國社會保證和出去上班費用支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政事務教育事業公司的社會養老開支

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機構事業性標準基本的頤養人身險繳付其他支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  行政院校事業上院校職業類型年金繳納費用花費

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

環境衛生的健康性支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政事業性計量單位醫療保障

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  財政組織醫療保障

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫關鍵字醫療管理

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  同一優撫對象醫遼費用支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療設備保障機制治理事情

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政事務啟用

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  通常情況下政府部門管理工作事務性

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

房間保駕護航花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

住宅房改制費用支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅房個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  全款買房救濟款

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資收入

開支

品牌

結算的時候數

項目流程

總計

一般的公開財政部門預算財政部門捐款

政府機關性債卷估算國庫付款

集體所有制資產管理營運財務預算財務付款

一、通常情況下服務性成本預算不需要補貼款

375.84 

一、正常共同保障結余

 

 

 

 

二、市政府性資金估算不需要審批

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

三、國有土地金融資本經驗預算表不需要付款

 

三、防御結余

 

 

 

 

 

 

四、公益性安全保障費用支出

 

 

 

 

 

 

五、基礎教育支出費用

 

 

 

 

 

 

六、有效技木費用支出

 

 

 

 

 

 

七、文化產業親子旅游體育用品與新傳媒花費

 

 

 

 

 

 

八、社會的服務保障和就業問題花費

26.42

26.42

 

 

 

 

九、干凈衛生健康的撥出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能源管理綠色環保費用

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟區域其他支出

 

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

 

13、道路交通配送開支

 

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察工業生產的信息等教育支出

 

 

 

 

 

 

二十、房地產業售后酒店業等開支

 

 

 

 

 

 

第十五、金融創新總支出

 

 

 

 

 

 

二十七、支助任何地費用

 

 

 

 

 

 

18、自然而然網絡資源淺海天氣等撥出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保障機制費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

三十五、糧油加工應急物資自給率撥出

 

 

 

 

 

 

二五一、國家股金融資本生產經營成本預算付出

 

 

 

 

 

 

二第十二、災害性預防治療及突發處理支出費用

 

 

 

 

 

 

二十四、相關結余

 

 

 

 

 

 

二是四、抗疫專門國債準備的結余

 

 

 

 

當年度使收入總金額

375.84 

年初花費自動求和

374.56

374.56

 

 

年末財政部門付款結轉和節余

 

年尾財政性補貼款結轉和余額

1.28

1.28

 

 

一、一半服務性預決算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

 

二、部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算民政補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國家資本投資經驗預決算財務捐款

 

 

 

 

 

 

總結

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

頂目

加總

差不多教育支出

好項目開支

作用細分

學科數字

考試科目各稱

208

社會各界有保障和出去上班教育支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政訴訟事業心企業單位社會養老付出

26.42

26.42

0.00

2080505

  企事業上部門事業上部門基礎醫養保險服務交款收支

17.71

17.71

0.00

2080506

  企人事單位名稱人事單位名稱的職業年金付款教育支出

8.71

8.71

0.00

210

衛生情況營養健康撥出

279.06

212.31

66.76

21011

行政訴訟企業發展行業醫遼

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政機關計量單位醫療管理

11.28

11.28

0.00

21014

優撫對象圖片醫疔

14.38

0.00

14.38

2101499

  相關優撫目標醫療器械支出費用

14.38

0.00

14.38

21015

社區醫療有保障工作管理行政監察

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政性自動運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  通常情況下行政處理處理公共事務

52.37

0.00

52.37

221

居住房安全保障支出費用

69.07

69.07

0.00

22102

房間改革方案費用支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  公寓房公積金貸款

27.81

27.81

0.00

2210203

  首套房補貼費

41.26

41.26

0.00

自動求和

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

社會經濟分為課程和科目編號規則

課程和科目公司名稱

部門預算數

經濟社會類別

課程和科目代碼

課程稱呼

部門預算數

301

的薪資社會福利性支出

291.96

302

產品和服務項目性支出

15.84

30101

  基本上很大打工族薪資

41.53

30201

  辦工費

8.58

30102

  補貼政策補貼政策

127.95

30202

  印費

 

30103

  獎金稅率

28.12

30203

  咨詢服務費

 

30106

  膳食補助金費

7.68

30204

  消防手交費

 

30107

  業績考核工資收入

 

30205

  電費

 

30108

方視野方差不多關于養老地產養老人壽保險繳付

17.71

30206

  煤氣費

 

30109

網絡職業年金納費

8.71

30207

  電力費

0.02

30110

工作人員一般治療穩定交費

11.28

30208

  保暖費

 

30111

公務接待員醫院補貼政策繳納費用

 

30209

  業主方法費

 

30112

另外當今社會確保交款

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

住宅房社保公積金

27.81

30212

  因公出國旅游(境)費用的

 

30114

醫療管理費

 

30213

  維修服務(護)費

 

30199

  某些年薪福利微信費用支出

19.75

30214

  叉車租費

 

303

對本人和的家庭的經濟補貼

 

30215

  商務會議費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓課程費

1.17

30302

  離休費

 

30217

  國家公務到訪費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  常用建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  過日子補貼申請書

 

30225

  專屬燃料油費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  治療費補助金

 

30227

  都交給相關業務費

 

30308

  國家獎學金

 

30228

  工會組織專項經費

2.89

30309

  記功金

 

30229

  員工福利費

0.6

30310

個占農業的大部分出產補貼政策

 

30231

  公務接待用車的作業維護與保養費

 

30311

  代繳世界 保險公司費

 

30239

  一些交通管理費用的

 

30399

  一些對他人和婚姻的補助金

 

30240

  稅金及增添的費用

 

 

 

 

30299

  另一淘寶寶貝和安全服務其他支出

0.3

 

 

 

310

金融資本性教育支出

 

 

 

 

31001

  樓房工程建筑立面購建

 

 

 

 

31002

  辦公場所裝備采購

 

 

 

 

31003

  多功能環保設備購進

 

 

 

 

31007

  資料系統及小軟件購置費最新

 

 

 

 

31013

  公務活動小二租車購入

 

 

 

 

31019

  另外公路交通設備采購

 

 

 

 

31021

  歷史文物和商品陳列品新購

 

 

 

 

31022

  隱形財力購買

 

 

 

 

31099

  其余資產投資性費用支出

 

人員管理資金投入加總

291.96

通用預備費自動求和

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一半公用設施估算財務補貼款“三公”經費

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公買車添置及啟動維保費

公務活動商務接待費

小計

公務接待私車

置辦費

公務活動私車

啟動保養費

預決算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

估算數

預算數

預算表數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

頂目

本年結轉和余額

年初納入

當年度總支出

年底結轉和

余額

性能分為會計分類商品編碼

專業科目明稱

加總

 

 

累計

幾乎付出

項目流程支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

年末結轉和盈余

年初盈利

年初總支出

年終結轉和余額

功能性分類整理考試科目項目編碼

題目品牌

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產過負債的現狀表

 

 

企業單位:萬的大寫

 

總量

意義

年終數

年初數

年終數

半年度數

一、固定資產自動求和

——

——

18.93

29.77

   (一)流chan財產

——

——

0.77

2.21

   (二)特定基金

——

——

18.74

35.92

🎀          當中:1.房屋面積(平米米)

 

 

 

 

ꦬ                2.基礎機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

🔥                     中僅:(1)此車(輛)

 

 

 

 

♊                                 通常情況下公務接待車輛使用

 

 

 

 

🉐                                 綜合執法值崗專車

 

 

 

 

ꦜ                                 特殊工種技術專業技術買車

 

 

 

 

𒈔                                 另一出行用車

 

 

 

 

ꦜ                   (2)標價五十萬元超過代用機(富含維修)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐼                    另外:銷售價50萬元之內上用裝置

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ꦦ        減:顯示器累計折舊及減值開始準備

——

——

0.58

8.35

   (三)長久股權質押的投資

——

——

 

 

   (四)太久債券投資人投資人

——

——

 

 

   (五)在建設市政工程

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——

 

 

   (六)無形之中資產投資

——

——

 

 

ꦛ        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)相關凈資產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

0.97

1.45

三、凈金融資產預估合計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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